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用友t3修改已經(jīng)結(jié)賬月份憑證和往來核銷操作

發(fā)布日期:2023-04-04瀏覽次數(shù):182

  用友t3修改已經(jīng)結(jié)賬的月份憑證還要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎。

截圖20230404142240.png

  需要分情況進(jìn)行解答,主要如下:。

  1,如果是修改的會計憑證中包含損益類會計科目,如:主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,財務(wù)費用等,那么是需要重新結(jié)轉(zhuǎn)的,建議操作步驟如下:。

  a,先刪除本月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的會計憑證,如果憑證已經(jīng)審核,記賬,結(jié)賬了,可以先參考:用友T3軟件返結(jié)賬教程進(jìn)行返結(jié)賬操作,然后再參考:用友返記賬操作教程進(jìn)行返記賬操作,如果有審核會計憑證的習(xí)慣的話,再參考:用友T3返審核操作教程進(jìn)行返審核操作。

  b,然后,再找到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,點擊制單下的作廢,再點擊制單下的整理憑證。

  2,如果是修改的會計憑證中不包含損益類會計科目,就僅僅是資產(chǎn),負(fù)債類的,那么可以不用重新結(jié)轉(zhuǎn),因為不涉及到損益類會計科目。

  在用友通T3財務(wù)軟件中如何進(jìn)行返結(jié)賬操作。

  在總賬模塊下的往來核銷中進(jìn)行手工核銷或者自動核銷。

  1,核銷的時候只能對某個科目的同一輔助項進(jìn)行核銷,對輔助核算不同的明細(xì)進(jìn)行往來核銷,會導(dǎo)致輔助帳余額和核銷明細(xì)余額不一致。

  2,對輔助核算不同的明細(xì)進(jìn)行核銷或不及時,會導(dǎo)致賬齡分析和資金預(yù)測的準(zhǔn)確性,如果不進(jìn)行賬齡分析和資金預(yù)測,可以不進(jìn)行往來核銷的操作。

  3,往來核銷只針對已經(jīng)記帳的憑證進(jìn)行核銷。

  解決方案:假設(shè)需要對科目“應(yīng)收賬款”進(jìn)行往來核銷。

  點擊“總賬”—“往來核銷”,在界面上點擊“查找”,彈出查詢條件之后,科目編碼中選擇“應(yīng)收賬款1122”,在下面也可以設(shè)置其他的過濾條件進(jìn)行查詢,在查詢出來的結(jié)果中,其中借方和貸方分別有一條同一往來單位的記錄,可以進(jìn)行核銷。


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